南通市民族宗教事务局2020年部门预算公开
来源: 南通市民宗局 发布时间:2020-01-21 13:14 累计次数: 字体:[ ]

南通市民族宗教事务局2020年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针政策和法律法规,负责民族宗教政策、法律、法规的宣传教育,组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作的调查研究,并提出相关政策建议,协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

(二)依法保障少数民族公民合法权益,会同有关部门处理因少数民族问题引起的突发事件,及时化解矛盾,维护民族宗教领域安全稳定。

(三)开展全市民族团结进步创建活动,加强社区少数民族工作,协同有关部门加强对少数民族流动经商人员的服务和管理,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

(四)协同有关部门做好少数民族扶贫工作,指导少数民族扶贫生产基地建设,推动落实国家对少数民族特需商品生产企业的有关优惠政策,协助有关部门加强对生产销售清真食品单位的扶持和管理,审核发放“清真”标志牌。

(五)协调、指导市少数民族联谊会的工作,加强其思想、组织建设,发挥联谊会的桥梁、纽带作用。加强与民族学校的工作联系。

(六)依法履行宗教事务管理工作,依法保障公民宗教信仰自由,保护正常的宗教活动,维护宗教团体、宗教活动场所和信教公民的合法权益,指导全市民族宗教事务部门依法履行管理职责,协调处理民族宗教事务的重大事项,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(七)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需有政府解决或协调的有关事务。

(八)负责宗教方面的外事归口管理工作,组织指导全市民族宗教事务部门和宗教界开展对外以及对港澳台的宗教交往活动。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处(综合行政执法处)、民族处、宗教处(行政服务处)。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即南通市民族宗教事务局本级。

三.2020年主要工作任务及目标

(一)继续开展宗教领域突出问题专项整治。巩固违建寺观专项整治成果,确保违建寺观“不新增”、“不回潮”,进一步规范农村宗教秩序。深入学习中央关于佛教道教商业化治理的最新政策要求,开展佛教道教商业化专项整治,加强调研摸排,明确处置方案,确保整治到位。继续开展基督教私设聚会点专项整治,打击非法宗教传播。切实做好民间信仰依法治理工作,积极加强引导,推动乡风文明建设。
(二)不断深化民族团结进步创建活动。深入学习习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神,广泛开展民族团结进步创建活动,全力开创我市民族团结进步事业新局面。切实做好少数民族联谊会换届工作,配齐配强领导班子,发挥积极作用。健全少数民族流动人口服务管理体系,巩固少数民族流出地协作机制,促进各民族交往交流交融。推动少数民族文化体育教育事业发展,打造南通民族教育优质品牌,提升民族体育项目的推广力度和竞技水平。
(三)积极推动宗教中国化方向南通实践。积极践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,承办第三届江苏省佛教论坛,展现南通佛教文化魅力。加强宗教团体自身建设,建设政治上可信、作风上民主、工作上高效的高素质领导班子。坚持政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的标准,支持宗教界搞好人才队伍建设。引导南通宗教界正确履行社会责任,参与扶贫攻坚,开展公益慈善,加强对外交流,服务发展大局。
(四)维护民族宗教领域安全稳定。增强责任担当意识,切实履行行业主管部门安全工作职责,落实安全工作责任制和责任追究制,开展宗教领域安全生产专项整治行动。做好流动穆斯林的数据信息采集工作,增强工作的协同性和针对性。落实意识形态工作责任制,加大涉及民族宗教网络舆情管控力度。加大民宗系统信息化和技防设施建设,运用科技手段防范风险隐患事故的发生。
(五)加大民族宗教领域行政执法力度。认真贯彻落实中央和省市委关于民族宗教工作的决策部署,加强属地管理,发挥宗教团体积极作用,坚决防范和打击利用宗教进行的各类违法活动。加大民族宗教法律法规政策宣传力度,健全制度体系,提高民族宗教工作法治化水平。加大民族宗教依法行政培训力度,推动行政执法“三项制度”在我市民族宗教领域全面落实。

第二部分 2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

800.84

一、一般公共服务支出

612.40

一、基本支出

562.03

1.一般公共预算

800.84

二、外交支出

二、项目支出

238.81

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

188.44

十九、粮油物资储备支出

 

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

 

当年收入小计

800.84

当年支出小计

800.84

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

800.84

支出合计

800.84

公开02表

收入预算总表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

800.84

一般公共预算资金

小计

800.84

公共财政拨款(补助)资金

800.84

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上年结转和结余资金

小计

其中:动用上年结转和结余资金

公开03表

支出预算总表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

800.84

562.03

238.81

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

800.84

一、基本支出

562.03

二、政府性基金预算

二、项目支出

238.81

三、单位预留机动经费

收入合计

800.84

支出合计

800.84

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

800.84

201

一般公共服务支出

612.40

20123

民族事务

12.00

2012304

民族工作专项

12.00

20129

群众团体事务

120.00

2012999

其他群众团体事务支出

120.00

20134

统战事务

480.40

2013401

行政运行

480.40

221

住房保障支出

188.44

22102

住房改革支出

188.44

2210201

住房公积金

58.79

2210202

提租补贴

129.65

2210203

购房补贴

公开06表

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

562.03

一、人员经费小计

484.17

301

工资福利支出

442.82

30101

基本工资

82.97

30102

津贴补贴

208.49

30103

奖金

14.23

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

4.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.10

30109

职业年金缴费

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

17.44

30111

公务员医疗补助缴费

8.54

30112

其他社会保障缴费

3.43

30113

住房公积金

58.79

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

11.88

303

对个人和家庭的补助

41.35

30301

离休费

30302

退休费

38.82

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.52

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

0.01

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

二、公用经费小计

77.86

302

商品和服务支出

77.86

30201

办公费

14.21

30202

印刷费

0.50

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.10

30206

电费

0.90

30207

邮电费

1.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.00

30213

维修(护)费

0.80

30214

租赁费

30215

会议费

0.40

30216

培训费

1.86

30217

公务接待费

1.26

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

5.29

30229

福利费

8.10

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

27.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

14.44

公开07表

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

800.84

201

一般公共服务支出

612.40

20123

民族事务

12.00

2012304

民族工作专项

12.00

20129

群众团体事务

120.00

2012999

其他群众团体事务支出

120.00

20134

统战事务

480.40

2013401

行政运行

480.40

221

住房保障支出

188.44

22102

住房改革支出

188.44

2210201

住房公积金

58.79

2210202

提租补贴

129.65

2210203

购房补贴

公开08表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

562.03

301

工资福利支出

442.82

30101

基本工资

82.97

30102

津贴补贴

208.49

30103

奖金

14.23

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

4.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.10

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

17.44

30111

公务员医疗补助缴费

8.54

30112

其他社会保障缴费

3.43

30113

住房公积金

58.79

30199

其他工资福利支出

11.88

302

商品和服务支出

77.86

30201

办公费

14.21

30202

印刷费

0.50

30205

水费

0.10

30206

电费

0.90

30207

邮电费

1.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.00

30213

维修(护)费

0.80

30214

租赁费

30215

会议费

0.40

30216

培训费

1.86

30217

公务接待费

1.26

30228

工会经费

5.29

30229

福利费

8.10

30239

其他交通费用

27.00

30295

在职人员基层党组织活动经费

1.08

30296

离退休人员基层党组织活动经费

0.90

30297

特需费

30298

离退休人员管理工作经费

8.40

30299

其他商品和服务支出

4.06

303

对个人和家庭的补助

41.35

30301

离休费

30302

退休费

38.82

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.52

30306

救济费

30308

助学金

30309

奖励金

0.01

30399

其他对个人和家庭的补助支出

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

19.52

1.26

1.26

0.40

17.86

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

0.00

注:本部门(单位)无相关项目。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

77.86

302

商品和服务支出

77.86

30201

办公费

14.21

30202

印刷费

0.50

30205

水费

0.10

30206

电费

0.90

30207

邮电费

1.00

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.00

30213

维修(护)费

0.80

30214

租赁费

30215

会议费

0.40

30216

培训费

1.86

30217

公务接待费

1.26

30228

工会经费

5.29

30229

福利费

8.10

30239

其他交通费用

27.00

30295

在职人员基层党组织活动经费

1.08

30296

离退休人员基层党组织活动经费

0.90

30298

离退休人员管理工作经费

8.40

30299

其他商品和服务支出

4.06

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:市民族宗教局

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

5.20

一、货物A

5.20

[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

普通传真机

分散采购

0.20

[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

其他复印机

分散采购

3.20

[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

A4打印机

分散采购

0.50

[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

A3打印机

分散采购

0.60

[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]

办公设备购置

中档笔记本电脑

分散采购

0.70

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

南通市民族宗教事务局本年度收入、支出预算总计 800.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加199.72元,增长33.23%。其中:

(一)收入预算总计800.84万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计800.84万元。

(1)一般公共预算收入预算800.84万元,与上年相比增加199.72万元,增长33.23%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加,民族宗教团体工作经费足额纳入预算。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

(二)支出预算总计800.84万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出612.40万元,主要用于机关行政运行、一般行政管理事务、民族、宗教事务支出。与上年相比增加83.85万元,增长15.86%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加等。

2.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无此项支出。

3.住房保障(类)支出188.44万元,主要用于在职人员和退休人员住房补贴。与上年相比增加115.87万元,增长59.67%。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本单位未安排此项支出。

此外,基本支出预算数为562.03万元。与上年相比增加136.48万元,增长32.07%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加等。

项目支出预算数为238.81万元。与上年相比增加63.24万元,增长36.02%。主要原因是办公设备到期报废更新购置增加,民族宗教团体工作任务加重,经费足额纳入预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

南通市民族宗教事务局本年度收入预算合计800.84万元,其中:

一般公共预算收入800.84万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三.支出预算情况说明

南通市民族宗教事务局本年支出预算合计800.84万元,其中:

基本支出562.03万元,占70.18%;

项目支出238.81万元,占29.82%;

单位预留机动经费0万元,占0%;

结转下年资金0万元,占0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

南通市民族宗教事务局2020年度财政拨款收、支总预算 800.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加199.72万元,增长33.23%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加,民族宗教团体工作经费足额纳入预算。

五.财政拨款支出预算情况说明

南通市民族宗教事务局2020年财政拨款预算支出800.84万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加199.72万元,增长33.23%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加,民族宗教团体工作经费足额纳入预算。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民族事务(款)民族工作专项(项)支出12万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)120.00万元,与上年比增加60.00万元,增长100%。主要原因是从2020年开始足额纳入预算。

3.统战事务(款)行政运行(项)480.40万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)58.79万元,与上年相比增加29.64万元,增长101.68%。主要原因是公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)129.65万元,与上年比增加86.23万元,增长198.6%。主要原因是根据《关于调整市极机关事业单位新老职工住房补贴比例的通知》(通房发【2017】194号文)的有关规定增加在职和离退休人员的提租补贴标准。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

南通市民族宗教事务局2020年度财政拨款基本支出预算 562.03万元,其中:

(一)人员经费484.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金支出。

(二)公用经费77.86万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算800.84万元,与上年相比增加199.72万元,增长33.23%。主要原因是在职人员和商品服务公用定额数增加,民族宗教团体工作经费足额纳入预算。。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市民族宗教事务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算562.03万元,其中:

(一)人员经费484.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金支出。

(二)公用经费77.86万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市民族宗教事务局2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.26万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算1.26万元,比上年减少0.18万元万元。主要原因是按有关规定厉行节约,缩减公务接待规模及资金。

南通市民族宗教事务局2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算0.40万元,比上年减少6.10万元,主要原因是根据历年实际情况,按有关规定厉行节约,缩减会议规模和次数。

南通市民族宗教事务局2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算17.86万元,与上年预算数相同。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

南通市民族宗教事务局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位无此项支出。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年南通市民族宗教事务局一般公共预算单位运行经费预算支出77.86万元,与上年相比增加1.39万元,增长0.02%。主要原因是商品服务公用定额数增加。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额5.20万元,其中:拟采购货物支出5.20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。

十三.国有资产占用情况

2020年南通市民族宗教事务局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020年度,南通市民族宗教事务局共有5个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计221.70万元;南通市民族宗教事务局整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金800.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出。

 

南通市民族宗教事务局2020年度部门预算公开.pdf